
小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納增值稅
老師,你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對(duì)嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
答: 你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提 發(fā)生時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假如月末有已交增值稅稅金100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
答: 這個(gè)已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項(xiàng)目預(yù)交的稅款

