
增值稅申報后發(fā)現(xiàn)有未抵扣的進(jìn)項,申報作廢,想重新抵扣進(jìn)項在申報,卻顯示稅款所屬期已經(jīng)到了12月,怎么辦?
答: 您好,可以去稅局大廳更正申報的。謝謝
我在申報期未報增值稅前掃描和勾選認(rèn)證了以前月份的增值稅專票,請問掃描認(rèn)證的發(fā)票是次月申報時抵扣認(rèn)證當(dāng)月的增值稅,勾選認(rèn)證是當(dāng)月申報時,抵扣申報的稅款所屬期嗎?
答: 你好,比如你6月15號申報增值稅,那么你在6月1號及以后掃描認(rèn)證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號用勾選發(fā)票方式認(rèn)證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進(jìn)行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報成功,但顯示扣款失敗,為什么?回執(zhí):“增值稅(一般納稅人)申報表”(所屬期:20120601至20120630)已經(jīng)申報成功。實時扣款失敗》
答: 你好,你銀行賬戶的存款余額足以繳納稅款嗎?


A賬房小女人滿媽 追問
2021-12-14 20:26
思頓喬老師 解答
2021-12-14 20:27
A賬房小女人滿媽 追問
2021-12-14 20:28
思頓喬老師 解答
2021-12-14 20:29
A賬房小女人滿媽 追問
2021-12-14 20:31
思頓喬老師 解答
2021-12-14 20:32