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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-20 13:01

首先,您可以在4月1日至4月30日期間,按照正確的稅款所屬期抵扣繳納過去月份的增值稅。其次,如果你在申報時發(fā)現(xiàn)有抵扣不全或者返還的情況,你可以向稅務機關(guān)提出糾錯申請,以便于稅務機關(guān)作出相應的調(diào)整。

美滿的襯衫 追問

2023-03-20 13:01

那應該是怎么樣的流程呢?

良老師1 解答

2023-03-20 13:01

你可以登陸稅務機關(guān)系統(tǒng),在“稅務服務”-“申報調(diào)整”菜單下,按照要求填寫申請,并上傳相關(guān)的稅務申報表及所需證明資料,系統(tǒng)將自動完成報核處理,并向你發(fā)送相應的處理意見。

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首先,您可以在4月1日至4月30日期間,按照正確的稅款所屬期抵扣繳納過去月份的增值稅。其次,如果你在申報時發(fā)現(xiàn)有抵扣不全或者返還的情況,你可以向稅務機關(guān)提出糾錯申請,以便于稅務機關(guān)作出相應的調(diào)整。
2023-03-20 13:01:29
應該不會的,建議特殊情況再問下12333
2019-05-17 23:58:57
下月申報時再把預繳的稅款填進去就行了
2019-03-02 16:08:29
你好,比如你6月15號申報增值稅,那么你在6月1號及以后掃描認證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號用勾選發(fā)票方式認證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
2018-06-11 20:22:39
你好,不可以的,因為你的所屬期是11月份 你只能抵扣11月份
2023-12-19 15:48:59
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