借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1611.37. 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵免稅額246.06. 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1037.43. 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵免稅額820.因為16年有820元的稅控和技術(shù)維護費。這樣16年12月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵免稅額就有借方的246.06稅控沒有抵銷,這個246.06元在17年初填寫期初余額時要填在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的哪個子目里?
無涯藍諾
于2017-02-18 14:25 發(fā)布 ??960次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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你好 稅控盤的技術(shù)維護費計入留底稅額里面 不影響抵扣
2020-07-06 10:05:18

放待抵扣稅金吧
2017-02-18 14:38:33

您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-02-15 11:59:18

你好,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2019-04-01 20:34:34

做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費用
2018-02-05 10:53:27
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