現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅少提,可以在3季度的印花 問
您好,這個的話是可以加上補提的,這個是沒關(guān)系的 答
老師,殘疾人就為保障金申報時用人單位上年在職職 問
你好,是實際發(fā)放%2B個稅%2B個人承擔(dān)得社保部分得 答
課程里沒講繼續(xù)涉入資產(chǎn)負債,看不懂 問
同學(xué)你好,這個點在金融資產(chǎn)終止確認那個位置,不是重點。 答
我們公司委托另外一家公司幫我們生產(chǎn)一個撬塊,但 問
您好,這個是生產(chǎn)用的嗎? 答
老師,研發(fā)費用中迎新樣品一般可以計入啥科目呢,會 問
同學(xué),你好 研發(fā)費用-樣本 答

本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當(dāng)月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問本月銷項稅額是1335890,進項稅額是2036800,然后我該怎么做賬做分錄?
答: 您好 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 1335890 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910

