
期末暫估入賬商品少了,出現(xiàn)了負(fù)庫存,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬報稅了,怎么辦
答: 您好!你結(jié)賬報稅都沒有問題,就直接多暫估一筆在這個月算了。
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上月暫估入賬沒找到之前會計的報表。我按照出納當(dāng)月訂單加了點錢做的單價(她訂的不要票貨),這月出納給我了個1月份的會計庫存表,我發(fā)現(xiàn)單價我估的比這表都高兩毛,我上月的暫估入賬和成本結(jié)轉(zhuǎn)是不是都要改下?
答: 你好 不用改 等發(fā)票來了再沖就可以了。


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2017-02-20 12:20
宋生老師 解答
2017-02-20 12:01
宋生老師 解答
2017-02-20 13:26