
老師,你好。3月5號銀行扣了一筆物業(yè)管理費,3月9號收到發(fā)票。我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費,貸銀行存款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好 直接做費用就行了
1-2月的物業(yè)管理費已付 發(fā)票現(xiàn)在還未收到 現(xiàn)在做2月的帳 先做借:預(yù)付賬款 貸 銀行存款 可以嗎? 到了三月把預(yù)付賬款沖掉?
答: 取得發(fā)票就把預(yù)付賬款沖掉
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費,當(dāng)時已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
答: 你好,收到專票,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸預(yù)付賬款


文藝的毛衣 追問
2021-12-17 11:11
樸老師 解答
2021-12-17 11:17