
老師,你好。3月5號(hào)銀行扣了一筆物業(yè)管理費(fèi),3月9號(hào)收到發(fā)票。我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費(fèi),貸銀行存款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過(guò)來(lái),摘要和分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好 直接做費(fèi)用就行了
1-2月的物業(yè)管理費(fèi)已付 發(fā)票現(xiàn)在還未收到 現(xiàn)在做2月的帳 先做借:預(yù)付賬款 貸 銀行存款 可以嗎? 到了三月把預(yù)付賬款沖掉?
答: 取得發(fā)票就把預(yù)付賬款沖掉
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
答: 你好,收到專票,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸預(yù)付賬款

