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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2021-12-17 19:23

你好:實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=[4000-1900+(500-300)]×25%=575(萬元)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2021-12-17 19:29

老師 500-300 是啥意思 境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損不可以抵減境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利呀

宋艷萍老師 解答

2021-12-17 19:45

1900是屬于境外收益,這個(gè)境外繳納過,所以 500-300分公司的需要并入一起計(jì)稅,所以考慮調(diào)整

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您好,學(xué)員 該題已經(jīng)明確采用分國不分項(xiàng)抵免法計(jì)算抵免稅額 首先利潤總額為4000萬元,其中分公司利潤-200萬,子公司分回收益1900萬,那么企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為4000-1900+200=2300萬元,(注意境內(nèi)應(yīng)納稅所得不能彌補(bǔ)境外虧損)。
2021-12-18 00:12:19
你好:實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=[4000-1900+(500-300)]×25%=575(萬元)
2021-12-17 19:23:39
請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
2021-04-15 10:18:22
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-15 09:29:46
同學(xué)你好。是銷售啤酒的事項(xiàng)嗎?
2020-12-28 22:01:47
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