老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師好,財務(wù)會計借其他應(yīng)付款,貸財政撥款收入,預(yù)算會計要做嗎?
答: 涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財政撥款預(yù)算收入
我司有其他應(yīng)付款,款己付,票一直未回來,有些是回不來了,財務(wù)怎么處理
答: 只能繼續(xù)掛賬。祝您工作愉快!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司16年底購車一輛,貸款702100.00,到時財務(wù)做的其他應(yīng)付款。我算了一下,最后付給銀行的應(yīng)該是702100+10767.32。其中10767.32是付給銀行的利息,這筆錢應(yīng)該如何入賬?
答: 你好,利息應(yīng)該是 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款


林. 追問
2021-12-19 08:55
王超老師 解答
2021-12-19 08:55
林. 追問
2021-12-19 08:57
王超老師 解答
2021-12-19 08:58