
老師,我在做賬的時(shí)候,同事借了備用金24800元,我借其他應(yīng)收款24800,代實(shí)收資本24800元.但是現(xiàn)在他又拿了24800的報(bào)銷單給我是買的貨品這種情況該怎么做賬呢
答: 同學(xué)你好 發(fā)票咋開呢 后期有發(fā)票嗎
問下,代墊的餐費(fèi)做到工資表里,要借什么科目,貸其他應(yīng)收款,這個(gè)餐費(fèi)到時(shí)從工資表里扣掉后,員工會(huì)拿報(bào)銷單來報(bào)銷
答: 同學(xué)你好, 你是說餐費(fèi)是公司承擔(dān)的嗎?那這屬于員工福利。 從工資中扣除時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,幾個(gè)月前員工小李借了1萬,這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷單,需要抵借款,賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復(fù),謝謝
答: 借其他應(yīng)收款—李10000 貸銀行存款或是現(xiàn)金10000 借銀行存款—支付寶500 貸其他應(yīng)付款—李500 借管理費(fèi)用2000 貸其他應(yīng)收款—李2000


阿鄧 追問
2021-12-20 14:44
阿鄧 追問
2021-12-20 14:44
阿鄧 追問
2021-12-20 14:44
樸老師 解答
2021-12-20 14:48