公司注銷,實收資本可以有數(shù)嗎 問
那個要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務(wù),會產(chǎn)生費 問
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項目去外地開評審會發(fā)生的會務(wù)費開專票,這 問
可以進項抵扣,建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費,轉(zhuǎn)到物業(yè)個人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動合同,按小時計 問
你好,按勞務(wù)申報。 這個比如借管理費用-清潔費,貸應(yīng)付賬款。 答

老師您好,公司跟老板簽訂私車公用協(xié)議,每月車輛使用費500元。但是每個月都是計提費用500,掛其他應(yīng)付款老板個人的。每個月按500代申報租賃所得個稅。到年底一起支付一年6000元,老板開6000元的小額零星收款收據(jù)給公司可以嗎?
答: 您好,這個按照每個月500元開才行
老師 一個公司產(chǎn)生的車輛使用費、 招待費的支出 和平時的一些支出 我該怎么區(qū)分是用現(xiàn)金掛科目還是用其他應(yīng)付款來支呢
答: 這個簡單,用現(xiàn)金結(jié)算了,就是計入庫存現(xiàn)金科目。 員工墊付沒有報銷的,就計入其他應(yīng)付款科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款。計提與費用對賬,怎么對
答: 你好,就是根據(jù)其他應(yīng)付款對應(yīng)的借方發(fā)生的費用科目進行核對
莉 追問
2021-12-21 07:56
東老師 解答
2021-12-21 07:56
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東老師 解答
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2021-12-21 08:00
東老師 解答
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2021-12-21 08:13