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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2021-12-21 10:45

同學,您好,可以先做暫估,后面有票再直接沖掉。

孝順的路人 追問

2021-12-21 10:54

1、怎樣做分錄呢老師

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 10:58

借:主營業(yè)務成本-暫估
貸:銀行存款
收到票時把上面那筆做成負數(shù),再做筆正數(shù)就可以了。

孝順的路人 追問

2021-12-21 11:15

2021年12月的老師跨年了咋辦?能這樣做嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 11:16

你在明年5月30日前把票補進來就可以了,沒太大關(guān) 系。

孝順的路人 追問

2021-12-21 11:51

老師如果暫估10萬,發(fā)票也是10萬,還需重做分錄嗎?謝謝

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 11:58

需要的,先沖掉,再憑票做賬。

孝順的路人 追問

2021-12-21 15:14

老師:比如2021年12月底借:主營業(yè)務成本100萬       貸:其他應付款——李軍100萬   2022年1月成本票拿來了,直接沖2022年成本嗎?借:主營業(yè)務成本100萬(紅沖)貸:其他應付款—-李軍100萬(紅沖)再重新做借:主營業(yè)務成本100萬    貸:其他應付款一李軍100萬還是直接把票放回2021年12月暫估的憑證里?謝謝

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 15:16

先沖紅
借:主營業(yè)務成本100萬(紅沖)
貸:其他應付款—-李軍100萬(紅沖)
再重新做
借:主營業(yè)務成本100萬
 貸:其他應付款一李軍100萬

孝順的路人 追問

2021-12-21 16:57

老師:如果12月發(fā)票金額100萬與1月預估金額100萬一致,可以直接把1月發(fā)票放入12月憑證嗎?謝謝

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 16:57

如果時間很近,是可以的。

孝順的路人 追問

2021-12-21 17:18

好的,多謝老師

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 18:06

不客氣,很高興幫你解答

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相關(guān)問題討論
同學,您好,可以先做暫估,后面有票再直接沖掉。
2021-12-21 10:45:57
你好,匯算清繳之前取得發(fā)票,是不需要做調(diào)增的
2018-05-24 15:41:32
你好! 可以的
2020-01-10 20:38:55
同學。匯算是5.31前必須要匯算的。
2019-06-10 22:00:40
不可以啊,你1月份的發(fā)票不能做到12月份的賬,這個不符合時間性的
2020-01-12 21:38:58
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