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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-12-21 13:25

您好。審計賬務處理、規(guī)章制度

胖子 追問

2021-12-21 13:26

如果公司沒有審計人員,應該由誰審呢

思頓喬老師 解答

2021-12-21 13:29

您好。第三方審計機關

胖子 追問

2021-12-21 13:32

我們是想內部審計,不用外部審計,內部審計應該有什么樣的人來審呢

思頓喬老師 解答

2021-12-21 13:38

您好,由專門的審計部來

思頓喬老師 解答

2021-12-21 13:38

假如沒有的話,就審計不了

胖子 追問

2021-12-21 13:39

內部審計除了賬務處理、規(guī)章還有什么內容呢

思頓喬老師 解答

2021-12-21 13:47

您好。其他的沒有了

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您好。審計賬務處理、規(guī)章制度
2021-12-21 13:25:44
1、以實物為對象。對存貨、固定資產或貨幣資金的時點狀態(tài)或期間狀況進行審計。如:存貨清查審計、固定資產構建及處置審計、資金收支審計。 2、以賬務為對象。對因提供、銷售商品或勞務產生的債權債務的產生依據(jù),期間過程和時點狀態(tài)進行審計。如:賬期審計,回款期審計,壞賬審批審計。 3、以規(guī)則為對象。對制度、計劃、任務、標準、流程等的執(zhí)行過程及結果進行審計。如:目標完成審計,采購審批流程審計,供應商入圍政策執(zhí)行審計,折扣權限與審批審計,預算執(zhí)行情況審計。 4、以責任人為對象。對經濟責任人進行的期間責任、期末狀態(tài)進行審計。負責人經濟責任審計,責任人目標成本審計。
2019-11-19 10:12:32
您好,現(xiàn)在的內部審計意見從最初的事后審計發(fā)展成現(xiàn)在的過程審計和預警審計了,一般來說現(xiàn)代內審有以下幾個作用: (1)風險評估及預防 風險評估是指內部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內部審計通過對企業(yè)各方面經濟活動的檢查監(jiān)督,找出薄弱環(huán)節(jié),盡早提前發(fā)出警報,起到風險的預警作用,再進行風險控制。內部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點,經常而及時地了解企業(yè)各方面的狀況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在或是可能存在的潛在風險,進行分析,建立健全風險評價機制,幫助企業(yè)高層注意風險的管理和控制。 (2)監(jiān)督與再控制 企業(yè)由于經營規(guī)模不斷擴大、經營業(yè)務日趨復雜等使得企業(yè)高層很難直接控制各方面的經濟活動。在這種情況下,管理層需要專門的監(jiān)控機構對企業(yè)的以上情況進行監(jiān)督與評價,達到其控制企業(yè)的目的。內部審計不僅要對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制,還要對內部控制的健全性、有效性進行評價,并提出改進以后工作績效的建議。 (3)咨詢職能 隨著市場風險變得越來越復雜,集團下屬企業(yè)自身判斷能力是不足,以及企業(yè)各部門業(yè)務專業(yè)知識的狹窄,內部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它在企業(yè)中承擔著咨詢的職能。內部審計能針對企業(yè)中存在的不合理事項進行制止,預防出現(xiàn)更大的管理漏洞和經營方面的損失。
2018-07-05 14:30:01
你好,內部控制,內部審計,主要三個審計角度,企業(yè)是否合規(guī)嗎,企業(yè)的財務報表是否準確。還有一個就是企業(yè)的經營效率,他比外審多了經營效率的審計,內審和內控二者有區(qū)別
2019-09-28 10:05:20
內部審計是公司的內設部門 外部審計是公司之外的公司聘請的審計 外部審計具有權威性
2018-12-26 15:53:06
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