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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-21 14:06

同學(xué)你好,建議調(diào)回來,這樣會保持統(tǒng)一;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 14:25

老師這個怎么調(diào)啊

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 14:43

調(diào)11月社保   借:其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅   貸:其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款   這樣對嗎    這樣的話其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅會一直掛著    這個要下掉嗎

立紅老師 解答

2021-12-21 14:54

同學(xué)你好,將計提時分錄的其他應(yīng)付款也換為其他應(yīng)收款就可以了;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 14:57

這個應(yīng)該怎么做啊老師

立紅老師 解答

2021-12-21 15:00

同學(xué)你好
是對賬轉(zhuǎn)40000掛往來這筆么;這個是可以的;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 15:30

不是的老師   社保這一塊調(diào)賬

立紅老師 解答

2021-12-21 15:32

同學(xué)你好
 11月份我做的其他應(yīng)付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資(扣個稅)借:其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個稅 借:其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款 計提11月份社保(公司部分)借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款——先這些分錄紅沖,然后再做分錄時將分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以;這樣不會出錯;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 15:44

這樣其他應(yīng)收還是會掛賬的啊

立紅老師 解答

2021-12-21 15:50

同學(xué)你好,
計提10月份工資(扣個稅)借:其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 
個稅是在發(fā)放時才扣下的;分錄
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅
交稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅
貸,銀行存款
借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款——這個其他應(yīng)付款將在發(fā)工資時要從工資中扣下來的;
借,應(yīng)付職工薪酬一工資
貸,其他應(yīng)收款一個人社?!褪巧厦娣咒浗璺降钠渌麘?yīng)付款;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 16:01

老師你幫忙看一下我真的糊涂了    我的想法是直接把其他應(yīng)付款調(diào)成其他應(yīng)收款    然后再把其他應(yīng)收款下掉  主要是現(xiàn)在其他應(yīng)付款還有之前的我就不知道該怎么調(diào)了  我這種想法對嗎

立紅老師 解答

2021-12-21 16:03

同學(xué)你好,您這個賬涉及的時間太長了,如果是一個月用錯,可以這個分錄紅沖,然后再做正確的;如果已經(jīng)涉及很長時間,可以不調(diào)了,就一直用現(xiàn)在這個科目 就可以;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 16:05

其他應(yīng)付款是11月份做的  之前都是其他應(yīng)收款   其他應(yīng)收款一直也掛著一些   得把這些下掉吧

立紅老師 解答

2021-12-21 16:09

同學(xué)你好,其他應(yīng)付款是11月份做的——如果是這樣,就按上面將11月分錄紅沖,然后再做正確的;
其他應(yīng)收款是可以有余額的;

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 16:11

個稅這一塊雖然做的也是其他應(yīng)付款  后面也下掉了  這個就不用管了吧 12月份做個稅的時候再做成其他應(yīng)收款可以把

立紅老師 解答

2021-12-22 09:46

同學(xué)你好,是可以的;

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你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好 不對的 。 應(yīng)該是 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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