老師我今天發(fā)現(xiàn)個稅和社保之前都是其他應(yīng)收款 11月份我做的其他應(yīng)付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資(扣個稅)借:其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個稅 借:其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款 計提11月份社保(公司部分)借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款
清脆的花瓣
于2021-12-21 14:00 發(fā)布 ??1371次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-21 14:06
同學(xué)你好,建議調(diào)回來,這樣會保持統(tǒng)一;
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你好!
借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838
其他應(yīng)收款~職工社保393.09
貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49

同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52

是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26

你好 不對的 。 應(yīng)該是 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04

也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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