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送心意

莫老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-12-21 14:25

不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷,按收匯的金額沖減應(yīng)收賬款,對于無法收到的只能作為壞賬處理。

妃妃 追問

2021-12-21 14:42

那收入需要調(diào)整嗎

莫老師 解答

2021-12-21 14:51

你好,不要調(diào)整收入

妃妃 追問

2021-12-21 15:01

那應(yīng)收賬款的差額怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,本來應(yīng)該是借應(yīng)收賬款11000美金,貸主營業(yè)務(wù)收入11000美金,現(xiàn)在收到的美金只有10000,那1000美金如何賬務(wù)處理啊

莫老師 解答

2021-12-21 15:04

借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

妃妃 追問

2021-12-21 15:12

為什么是應(yīng)付賬款啊這不對啊,應(yīng)該沖減應(yīng)收啊

莫老師 解答

2021-12-21 15:13

不好意思。
正確的是:
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)外支出

莫老師 解答

2021-12-21 15:14

借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款

妃妃 追問

2021-12-21 15:20

老師我可以做到銷售費(fèi)用嗎。借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)本來也屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用,營業(yè)外支出屬于非正常的支出

莫老師 解答

2021-12-21 15:25

銷售費(fèi)用的話,這個(gè)金額比較大。有沒有質(zhì)量扣款單呢?可以附在后面

妃妃 追問

2021-12-21 15:52

如果有質(zhì)量扣款單就直接做到銷售費(fèi)用是嗎

莫老師 解答

2021-12-21 15:55

嗯嗯,做到銷售費(fèi)用,也可以吧。

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不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷,按收匯的金額沖減應(yīng)收賬款,對于無法收到的只能作為壞賬處理。
2021-12-21 14:25:00
可以的啊
2017-07-03 16:05:44
你好,可以的啊,所有外銷的公司基本都有內(nèi)銷的
2019-09-02 07:13:58
當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄。 可以參考會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-22 11:53:04
增值稅稅負(fù)=(繳納增值稅+免抵稅額)/營業(yè)收入
2015-12-22 09:49:34
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