
你好,我想咨詢一下,我現(xiàn)在要把貨款和運(yùn)費(fèi)區(qū)分開,我們發(fā)貨給客戶的運(yùn)費(fèi)計(jì)入那里?(運(yùn)費(fèi)實(shí)際是客戶自己付的,是客戶提前把貨款 運(yùn)費(fèi)打給我們)。下面的分錄是不是寫錯(cuò)了,應(yīng)該把其他應(yīng)付改為其他應(yīng)收?銷售產(chǎn)品時(shí)候 借:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 現(xiàn)金/銀行20 借:現(xiàn)金/銀行120 貸:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20
答: 您好,你的上面的做法是對(duì)的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
老師,我們是建筑行業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅開勞務(wù)費(fèi)3%,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 預(yù)交時(shí)員工墊付,借應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:其他應(yīng)付款_張三,這樣做分錄正確嗎
答: 同學(xué),收入的確認(rèn)方式應(yīng)當(dāng)按進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn),開票時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 工程結(jié)算,員工墊付可以這么操作
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問下我們是商城平臺(tái),也就是收管理費(fèi)的代收代付款。收款通過財(cái)付通收微信款帳務(wù)處理這樣借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款付款時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款那請(qǐng)問這個(gè)其他應(yīng)付款該怎么掛明細(xì)帳呢?收和付不是同一單位 謝謝
答: 你好 你收到款做借銀行存款貸其他應(yīng)付款 然后付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 中間產(chǎn)生的管理費(fèi) 你做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

