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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-23 10:09

借管理費(fèi)用貸銀行存款直接補(bǔ)上這個(gè)。

穩(wěn)重的裙子 追問

2021-12-23 10:25

老師 你好 我還是有點(diǎn)不明白 我之前 記得科目是 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   我現(xiàn)在記管理費(fèi)用是不含稅額 貸銀行/應(yīng)付是含稅額啊

郭老師 解答

2021-12-23 10:28

你好,進(jìn)校的發(fā)生額你放到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面,那你的待抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?

穩(wěn)重的裙子 追問

2021-12-23 10:48

是 那現(xiàn)在怎么處理

郭老師 解答

2021-12-23 10:51

借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用貸銀行存款直接補(bǔ)上這個(gè)。
2021-12-23 10:09:19
您好 如果是內(nèi)帳的話 可以這樣寫分錄
2019-10-09 19:39:51
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好 可以抵扣的 抵減的時(shí)候要做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-17 11:42:41
什么時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用呢?
2021-04-20 09:41:05
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