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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-09 19:39

您好
如果是內(nèi)帳的話 可以這樣寫分錄

追問

2019-10-09 19:48

也就是說老板如果要成本的話,在做產(chǎn)品成本核算的時(shí)候完全可以按材料含稅價(jià)計(jì)算?是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-10-09 19:49

如果收到可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話 要剔除稅金的 除非您確認(rèn)收入的時(shí)候也不價(jià)稅分離

追問

2019-10-09 19:54

內(nèi)賬確認(rèn)收入肯定不作價(jià)稅分離的,交的增值稅,作為管理費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-10-09 19:55

那可以按您說的材料價(jià)格按含稅的核算

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您好 如果是內(nèi)帳的話 可以這樣寫分錄
2019-10-09 19:39:51
借管理費(fèi)用貸銀行存款直接補(bǔ)上這個(gè)。
2021-12-23 10:09:19
你好 可以抵扣的 抵減的時(shí)候要做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-17 11:42:41
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻膿p失,你之前買進(jìn)來的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)東西由于是管理不善造成的損失,所以說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了,要給他轉(zhuǎn)出來。
2020-01-05 23:13:55
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