1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師張三2021年1月對(duì)甲公司2020年度的銷售收入實(shí)施分析程序時(shí),發(fā)現(xiàn)本年度的銷售收入比上年明顯減少,張三對(duì)該企業(yè)的銷售收入的真實(shí)性產(chǎn)生了懷疑,于是,他抽查1月份和12月份的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,發(fā)現(xiàn)其原始憑證中有銷售發(fā)票的記賬聯(lián),而記帳憑證中反映是是“應(yīng)付賬款”,共計(jì)113萬(wàn)元(增值稅率13%,企業(yè)所得稅稅率25%,只考慮增值稅和企業(yè)所得稅,不考慮其他稅費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)尚未繳納) 要求: 1、該如何審計(jì)? 2、存在什么錯(cuò)誤? 3、提出處理意見?
冷艷的吐司
于2021-12-23 10:46 發(fā)布 ??1807次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-23 13:05
同學(xué)你好,1.發(fā)現(xiàn)這種情況,需要與賬務(wù)處理人員或者財(cái)務(wù)主管人員溝通,問(wèn)清楚具體原因再做決定。
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同學(xué)你好,1.發(fā)現(xiàn)這種情況,需要與賬務(wù)處理人員或者財(cái)務(wù)主管人員溝通,問(wèn)清楚具體原因再做決定。
2021-12-23 13:05:30

你好,用利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率的計(jì)算單作為原始憑證。
2021-01-17 17:10:07

你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15

您好
計(jì)入福爾費(fèi)科目 領(lǐng)用單 經(jīng)手人簽字 領(lǐng)導(dǎo)審批 需要扣個(gè)稅 企業(yè)所得稅可以稅前列支
2021-09-15 13:18:14

您好,可以看看這個(gè)鏈接的https://www.sohu.com/a/296855627_801321
一般是核定稅種的時(shí)候就知道的
2019-11-27 18:55:46
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王雁鳴老師 解答
2021-12-23 13:06
王雁鳴老師 解答
2021-12-23 13:07