
老師,實(shí)際庫存與賬上不相符,有多有少。如何調(diào)整,如何做分錄呢。謝謝
答: 你好,實(shí)際庫存與賬上不相符,要查明原因,做盤盈或盤虧處理
2019年期初賬上沒有庫存但實(shí)際有庫存,然后做了一張其他入庫單調(diào)整,這個(gè)分錄怎么寫
答: 您好 您的意思是盤盈的嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料庫存數(shù)比實(shí)際盤點(diǎn)多了,要怎樣調(diào)整做分錄?
答: 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;原材料 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益


孫燃老師 解答
2021-12-23 17:44