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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-16 10:51

你好,做你之前墊付的相反分錄(金額就是多記的)
借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)收款

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你好,做你之前墊付的相反分錄(金額就是多記的) 借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)收款
2019-11-16 10:51:03
你好,實際庫存與賬上不相符,要查明原因,做盤盈或盤虧處理
2021-12-23 17:40:22
同學(xué),具體描述一下你的問題
2020-01-11 22:45:43
你好,不需要做調(diào)整的 固定資產(chǎn)是按歷史成本計量的
2017-05-12 17:05:05
1,收到進口增值稅票 借應(yīng)交稅金-進項 貸銀行存款 2,實際付匯根據(jù)進口發(fā)票和付匯憑證做賬 借庫存商品 貸銀行存款 3增值稅票上的金額是海關(guān)核定的計稅金額,不作為入賬依據(jù)。和實際付匯差額不用做賬務(wù)處理
2019-02-26 15:22:03
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