
發(fā)票前幾個月拿到已經(jīng)做賬做進了,之后付款時做了其他應付款 銀行存款,怎么沖回其他應付款這筆
答: 你好,具體是什么業(yè)務,你之前是怎么做的會計分錄?
公司支付團建費沒有發(fā)票如何做賬 借其他應付款 貸銀行存款這樣對么
答: 這樣做分錄是正確的了呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應付款 貸:銀行存款。放在應付科目如何理解應付已付?放在其他應收好理解,應付就沒那么好理解
答: 同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。

