
年收入1000萬,實際發(fā)生業(yè)務招待費10萬,納稅調(diào)整5萬,應納所得稅額調(diào)增五萬,所得稅費調(diào)增50000×25%,對嗎?
答: 您好,對的。
沒有成本發(fā)票。可不可以先無票入賬,因為不入賬凈資產(chǎn)虛高。然后年末再納稅調(diào)增?納稅調(diào)增時,摘要寫:無票成本納稅調(diào)增,分錄:借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交所得稅。這樣做可以嗎?
答: 不需要做后面這個,你根據(jù)你實際發(fā)生先做賬,匯算清繳納稅調(diào)增就可以,納稅調(diào)增時,摘要寫:無票成本納稅調(diào)增,分錄:借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交所得稅。 交稅才做這個,不交不做,
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅應納所得稅額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 這是兩個所得稅不一樣嗎???
答: 所得稅費用=應交所得稅%2B遞延所得稅 應納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時候是一樣的金額


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2021-12-24 11:39
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