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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-23 16:33

支付的是上個月的,雞兔的是本月的對嗎?

橘子汽水 追問

2017-02-23 16:39

先計提后支付都是當(dāng)月的嗎?老師工資的計提支付上月與本月的我有點暈,總搞不明白。

鄒老師 解答

2017-02-23 14:58

需要先計提,然后支付的

鄒老師 解答

2017-02-23 17:14

一般是當(dāng)月計提,次月支付的

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你好,您看下這個內(nèi)容 、 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-08-03 17:09:24
你好,最好是先計提,然后繳納 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金,其他應(yīng)收款(個人部分),貸:銀行存款 從發(fā)放的工資里面扣除個人負(fù)擔(dān)部分 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款(個人部分)
2021-04-21 14:26:00
你好,需要計提的 計提,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,貸;銀行存款
2019-12-05 17:27:30
這個公司不承擔(dān),你繳納的時候,確認(rèn)其他應(yīng)收款,收回時,沖減其他應(yīng)收款
2020-04-22 17:49:30
你好,一般都要計提,但是不計提也是可以的。
2019-08-30 09:51:27
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