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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-12-25 15:45

借,原材料,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
直接抵消暫估

花癡的烏龜 追問

2021-12-25 15:48

那暫估單價和拿回來的進(jìn)項票單價不一樣怎么平賬

陳詩晗老師 解答

2021-12-25 15:50

你只想暫估的本身就是不準(zhǔn)確的呀,你現(xiàn)在就是用負(fù)數(shù)把你之前暫估的沖掉,然后按照發(fā)票做正確的就行了。

花癡的烏龜 追問

2021-12-25 16:23

老師,企業(yè)買回來一部分原材料是自己用,也有部分要銷售出去,那這份進(jìn)項票要怎么做分錄?

陳詩晗老師 解答

2021-12-25 16:25

你后面領(lǐng)用和你銷售,那是你后面的緊急業(yè)務(wù),你現(xiàn)在買進(jìn)來的話,你直接按照你的材料借原材料,同時借應(yīng)交稅費進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

花癡的烏龜 追問

2021-12-25 16:52

那這份材料銷項票,借:銀行存款,貸:原材料

花癡的烏龜 追問

2021-12-25 16:52

是這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2021-12-25 16:52

如果說你銷售出去的話,就是借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,同時貸應(yīng)交稅費。借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。

花癡的烏龜 追問

2021-12-25 17:10

要做兩筆分錄嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-12-25 17:11

需要的呀,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本啊。

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相關(guān)問題討論
借,原材料,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 直接抵消暫估
2021-12-25 15:45:24
還是再賬上留底 待需要的時候抵扣
2020-05-18 09:37:00
學(xué)員你好,如果原企業(yè)有材料等,可以出售給新單位并開發(fā)票
2021-12-03 21:50:11
你好,購進(jìn)的食用油的用于什么項目的
2019-01-20 22:08:57
可以先報稅,不涉及賬務(wù)數(shù)據(jù)。
2020-02-13 14:53:36
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