
老師您好!公司購(gòu)進(jìn)一批免稅商品,月末未收到購(gòu)進(jìn)發(fā)票,商品月末已銷售,購(gòu)進(jìn)和結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估賬務(wù)怎么處理,收到發(fā)票時(shí)賬務(wù)怎么處理?
答: 您好 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票 借;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
老師。我發(fā)覺去年有筆商品 已銷售,發(fā)票已開,因?yàn)檫M(jìn)庫(kù)發(fā)票沒來(lái) ,現(xiàn)在剛發(fā)覺,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么操作呢 是不是現(xiàn)在補(bǔ)上
答: 你好,補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)分錄,然后補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了 涉及損益的科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估商品,同時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本,等發(fā)票來(lái)的時(shí)候,成本該如何處理
答: 你好,不做成本調(diào)整的

