
老師,我們公司是做在職研究生培訓(xùn)的,代學(xué)員繳納的學(xué)費(fèi)得到平臺(tái)發(fā)的電子非稅收入票據(jù)(電子),品名是委托培訓(xùn)和自籌經(jīng)費(fèi)的研究生收費(fèi)(碩士研究生),之前我們收學(xué)員學(xué)費(fèi)是掛的其他應(yīng)付款,因?yàn)橛幸徊糠质谴麍?bào)考的院校收的,一部分是我們自己收的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 同學(xué)你好 是盈利的學(xué)校嗎
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計(jì)提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個(gè)會(huì)計(jì)分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師想問下,之前交社保公積金都用的其他應(yīng)收款這個(gè)科目,現(xiàn)在需要調(diào)成其他應(yīng)付款會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好 其他應(yīng)收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
工會(huì)A并入工會(huì)B,A賬里有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,B賬并入時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,同一家單位相互對(duì)沖,其他應(yīng)付款100000借方,其他應(yīng)收款借方397874,怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
老師,同一筆業(yè)務(wù),一筆金額,我公司轉(zhuǎn)給人家,兩天后人家又轉(zhuǎn)回來,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
老師,應(yīng)收回來的一部分賬款,是要付給另外一個(gè)客戶的,會(huì)計(jì)分錄可不可以寫成:借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款-A

