
我們現(xiàn)在政策是全部開(kāi)票,供應(yīng)商和客戶(hù),可是進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少了銷(xiāo)項(xiàng),如何減少繳稅啊?
答: 購(gòu)進(jìn)按規(guī)定開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,別無(wú)他法
這個(gè)月暫時(shí)沒(méi)能取到供應(yīng)商的專(zhuān)票,貨已發(fā)過(guò)來(lái)了,銷(xiāo)售出去了,也開(kāi)了票,那這個(gè)月就按銷(xiāo)項(xiàng)去繳稅,下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)回來(lái)再抵回來(lái)就行了吧
答: 您好,是的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如12月份的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商拖延到了1月份,但是我12月份又開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng),那我是不是要全額納稅,如果開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)2萬(wàn)塊那我要納多少金額稅
答: 是的,要先交增值稅,然后下月開(kāi)進(jìn)來(lái)再抵扣,一般納稅人銷(xiāo)售貨物的稅率一般是16%,如果沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng):含稅銷(xiāo)售2萬(wàn)元需交增值稅:20000/1.16*16%=2758.62元

