
16年12月建賬,當(dāng)月沒(méi)有收入,利潤(rùn)為負(fù),所得稅也是零申報(bào)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn)元也計(jì)入了開(kāi)辦費(fèi),17年匯算時(shí),招待費(fèi)要調(diào)增嗎,調(diào)增4000元?調(diào)增后還是虧損,還得交所得稅嗎?交多少呢?
答: 需要調(diào)整,調(diào)增1萬(wàn) 虧損是不用繳納企業(yè)所得稅 的
老師,公司新成立一直沒(méi)開(kāi)過(guò)票,這期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目,所得稅年報(bào)時(shí),還需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)列出來(lái)調(diào)增么?
答: 你好,是的,這個(gè)是要調(diào)整的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報(bào)申報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列
答: 你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調(diào)增=10422—1166424.09*千分之5
開(kāi)辦期間對(duì)開(kāi)辦費(fèi)有什么特別規(guī)定嗎?金額有限制比例嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)有限制嗎?還有一會(huì)其他要注意的嗎?
公司開(kāi)業(yè),請(qǐng)朋友等吃飯的餐票可以入開(kāi)辦費(fèi)嗎?還是說(shuō)要進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
開(kāi)辦費(fèi)中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是千分之五和百分之六十的標(biāo)準(zhǔn)吧
老師,法人也是員工,在總公司報(bào)了個(gè)稅,分公司零申報(bào)個(gè)稅,那員工業(yè)務(wù)招待費(fèi),能直接用分公司的帳轉(zhuǎn)給法人嗎?


a追風(fēng)的魚(yú) 追問(wèn)
2017-02-25 16:03
鄒老師 解答
2017-02-25 16:00
鄒老師 解答
2017-02-25 16:01
鄒老師 解答
2017-02-25 16:04