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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-26 16:19

新開的公司,銷售貨物,開了1000元發(fā)票,稅款17元。沒有進項票。 
借:銀行存款1017 
貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅17 
 
 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅17 
貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅17 
 
 
 
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅17 
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 
下個月扣稅的時候: 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅17 
貸:銀行存款 
 
 
是不是要做這4筆啊

綠泡泡 追問

2017-02-26 16:34

那豈不是多了個借:應(yīng)交稅費-未交增值稅17  應(yīng)交稅費-未交增值稅17 那怎么沖銷呢??沒有貸方,只有借方。是不是前面的沒有做對

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 16:16

是的,當進項大于銷項,不用做賬。進貨就做庫存商品,進項稅那筆,銷售就做主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅那筆就可以了。等到銷項大于進項的時候,才需要轉(zhuǎn)出未交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 16:26

最后一筆是,下個月扣稅的時候: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金17 
貸:銀行存款17

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 16:36

下月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅就行了。

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你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
是的,當進項大于銷項,不用做賬。進貨就做庫存商品,進項稅那筆,銷售就做主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅那筆就可以了。等到銷項大于進項的時候,才需要轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2017-02-26 16:16:58
你好,應(yīng)該是小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34
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