新開的公司,銷售貨物,開了1000元發(fā)票,稅款17元。沒有進(jìn)項票。 借:銀行存款1017 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅17 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅17 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅17 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅17 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月扣稅的時候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金17貸:銀行存款17如果這樣做,豈不是多了個借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅17 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅17 那怎么沖銷呢??沒有貸方,只
綠泡泡
于2017-02-26 17:17 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-02-26 17:32
1月份:
收到不含稅發(fā)票1000,稅費(fèi)17.已經(jīng)認(rèn)證
借:庫存商品1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅17
貸:銀行存款1017
銷售貨物不含稅收入2000,稅費(fèi)34
借:銀行存款 2034
貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅34
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅34
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅17
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅17
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅17
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 17
是不是下個月扣稅還是這筆:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金17
貸:銀行存款17
相關(guān)問題討論

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21

你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

你好,同學(xué)
老師看了,這個分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44

你好,沒問題,這個就是這么做的。
2021-12-10 11:45:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
綠泡泡 追問
2017-02-26 17:37
王雁鳴老師 解答
2017-02-26 17:19
王雁鳴老師 解答
2017-02-26 17:36
王雁鳴老師 解答
2017-02-26 17:40