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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-26 17:32

1月份: 
收到不含稅發(fā)票1000,稅費(fèi)17.已經(jīng)認(rèn)證 
借:庫存商品1000 
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅17 
貸:銀行存款1017 
 
 
銷售貨物不含稅收入2000,稅費(fèi)34 
借:銀行存款   2034 
貸:主營業(yè)務(wù)收入   2000 
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅34 
 
 
借:  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅34 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅17 
   應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅17  
 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅17  
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 17 
 
 
是不是下個月扣稅還是這筆: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金17 
貸:銀行存款17

綠泡泡 追問

2017-02-26 17:37

為什么不是這樣做呢 
下個月扣稅的時候: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅17 
貸:銀行存款

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 17:19

這樣下月結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金17,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,17。就平了。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 17:36

是的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 17:40

因為要核算已交的稅金,如果當(dāng)進(jìn)項大于銷項的時候,有的企業(yè)也是結(jié)轉(zhuǎn)到這個明細(xì)科目的,這樣就不能直觀的反映出當(dāng)年已交的增值稅金額了。

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注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好,同學(xué) 老師看了,這個分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44
你好,沒問題,這個就是這么做的。
2021-12-10 11:45:35
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