建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

老師,請(qǐng)問一下,單位聘請(qǐng)的培訓(xùn)老師,這老師的路費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用?會(huì)計(jì)處理怎么做?路費(fèi)中包括的高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嘛
答: 同學(xué),你好 老師的路費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用?計(jì)入他的勞動(dòng)報(bào)酬里面
老師,想問一下購買禮品給客戶的會(huì)計(jì)處理,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 購進(jìn)時(shí),取得專票分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)橐?zèng)送給客戶所視同銷售處理其錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)本 貸:庫存商品
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
苗木進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣及相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理方法
答: 你好,按收購價(jià)的9%計(jì)算抵扣,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸應(yīng)付賬款
老師我想請(qǐng)問下,購入水果入庫后,分揀產(chǎn)生的貨損,我應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)處理?貨損水果的進(jìn)項(xiàng)稅額我可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問老師,比如這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票但是不抵扣,需要怎么做會(huì)計(jì)處理
加計(jì)抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅 會(huì)計(jì)處理 計(jì)提使用和結(jié)轉(zhuǎn)分別怎么做
我交給航天信息的維護(hù) 費(fèi)330元,如何做會(huì)計(jì)處理?可以直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?


陳小喵 追問
2021-12-30 09:03
小菲老師 解答
2021-12-30 09:05