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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-02-27 14:01

是這樣,就是去年這筆費(fèi)用681.08元,記入到“其他應(yīng)收款-社保費(fèi)”的借方了,后面發(fā)現(xiàn),應(yīng)該是在當(dāng)時(shí)就記入到“管理費(fèi)用”的借方才對,然后我在當(dāng)月,就做了筆調(diào)整分錄:1、借:管理費(fèi)用 681.08   貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)681.08  ,因涉及到損益的調(diào)整,所以還需要再做利潤的調(diào)整:2、借:以前年度損益調(diào)整681.08   貸:管理費(fèi)用681.08;3、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08  ;請問思路是對的嗎?這3筆分錄對嗎?

kj_U031p4Y761Di 追問

2017-02-27 14:09

不是在去年的當(dāng)月調(diào)整的,是在現(xiàn)在2017年2月做的調(diào)整,調(diào)整分錄是這么做嗎?如果不對,請寫出正確的調(diào)整分錄

方老師 解答

2017-02-27 13:50

借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08

方老師 解答

2017-02-27 14:03

當(dāng)月調(diào)整過了,后面就不需要再調(diào)整了。

方老師 解答

2017-02-27 14:12

借:管理費(fèi)用 681.08 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)681.08 2月這筆不做,借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)收款 681.08;3、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08  做后面2筆。

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影響以前年度的利潤
2022-04-13 22:21:07
同學(xué)你好 對的 直接這樣
2021-12-03 14:51:37
合適的
2018-01-12 13:32:08
借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08
2017-02-27 13:50:41
不對的,你去年的計(jì)提時(shí)分錄怎么做的。
2017-02-25 09:32:52
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