老師,掛靠乙公司,取得100萬的工程款打到乙公司賬戶上,現(xiàn)在乙公司扣除20萬管理費,轉(zhuǎn)60萬到我們公司賬戶,剩下的29萬留在乙公司賬戶留著以后支付,這個分錄該怎么做?
山丘
于2021-12-31 11:16 發(fā)布 ??644次瀏覽
- 送心意
老馬識途
職稱: 中級會計師
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學(xué)院你好,外長是不允許掛靠的,內(nèi)帳的話你可以直接做應(yīng)收賬款,以后代之付款的時候用應(yīng)收賬款支付應(yīng)付賬款
2021-12-31 11:54:55

你們某公司實際只是一個代收代付賺差價管理費的,如果發(fā)票不由你們某公司提供,那就收到工程款,寫代誰誰誰收什么工程款,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~某某,然后在把工程款退給那個人,留下的2個點管理費做收入,借,其他應(yīng)付款~某某,貸,銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅
2018-11-02 08:51:07

你好,如果申報了收入是可以的
2017-08-07 17:07:09

你好!外賬還是內(nèi)賬?外賬要看發(fā)票怎么開的。內(nèi)賬借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銀行存款 就可以
2016-08-02 06:09:18

你好!
借:銀行存款
管理費用
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-10-07 16:36:40
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