我的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額高,想這個(gè)月都抵扣了,怎么做憑證? 我以前每個(gè)月計(jì)提時(shí): 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅(銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)的差額) 可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)比消項(xiàng)高,就不知道怎么做分錄了
xijunkokhjhk
于2021-12-31 16:32 發(fā)布 ??605次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來(lái)做附件
2024-07-09 08:12:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23

一般納稅人的對(duì)的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
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