亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-02 11:09

您好
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借 應(yīng)付賬款
貸 銀行存款

熱情的畫筆 追問

2022-01-02 11:40

老師,這邊是錢已經(jīng)給農(nóng)戶付出去了,只不過暫時沒有給開收購發(fā)票,有可能后期會開

bamboo老師 解答

2022-01-02 12:02

那就我前面這樣兩筆分錄啊

熱情的畫筆 追問

2022-01-02 13:44

哦,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-01-02 14:23

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

熱情的畫筆 追問

2022-01-02 15:08

老師,收購棉花已開票未付款的,是不是也是這樣做的?

bamboo老師 解答

2022-01-02 15:32

借 原材料
貸 應(yīng)付賬款
那要這樣寫分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 買這個是拿來干嘛的 買的很多嗎
2019-10-25 11:18:24
您好 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2022-01-02 11:09:12
你好 直接記固定資產(chǎn)就好,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2019-01-25 14:17:15
您好,直接記入營業(yè)費用-物料消耗。
2017-02-15 22:31:44
一正一負(fù)出入庫單可不做賬務(wù)處理 或者借:原材料 貸:原材料
2019-10-11 10:18:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...