
月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅,收入怎樣轉(zhuǎn)利潤,成本費用怎樣結(jié)轉(zhuǎn),以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?我用的是用友NC軟件
答: 進銷項根據(jù)差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;本年利潤 借;本年利潤 貸;管費用等科目 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 或相反分錄
用友t3年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前還是結(jié)轉(zhuǎn)損益后呢?
答: 你好,實在結(jié)轉(zhuǎn)損益后操作的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末用友t3怎樣自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
答: 你好,請稍等,我去軟件那里看下

