老師想問下現(xiàn)在股東撤股,現(xiàn)在賬上掛了些預(yù)收的款,這些都不知道什么時候能做完結(jié)算,這個到時候算的時候從總賬減嘛,如果減了,后面顧客又來成交了,又對股東不公平,不減加進去算,也不對,真不知該怎么弄,麻煩老師想一下怎么解決呢?
影*一一
于2022-01-03 14:37 發(fā)布 ??532次瀏覽
- 送心意
bullet 老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA
2022-01-03 14:45
同學(xué)你好 ,這種處理,一般是有個截止,比如這位股東是12月份退股,那么就要和這位股東說好,財務(wù)數(shù)據(jù)是截止2021年12月31日的數(shù)據(jù),做為這位股東退股核算的數(shù)據(jù) ,這個是一定要說清楚的,那就把12月份的帳務(wù)做完,來處理就好,
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同學(xué)你好 ,這種處理,一般是有個截止,比如這位股東是12月份退股,那么就要和這位股東說好,財務(wù)數(shù)據(jù)是截止2021年12月31日的數(shù)據(jù),做為這位股東退股核算的數(shù)據(jù) ,這個是一定要說清楚的,那就把12月份的帳務(wù)做完,來處理就好,
2022-01-03 14:45:13

您好,股東開具的,應(yīng)該是公司就是付款方,那付款方就應(yīng)該是顧客聯(lián),一般是有個收據(jù)聯(lián),假如您沒有,就用顧客聯(lián),記賬聯(lián)是收款人他自己記賬用的
2019-01-31 10:02:04

借銀行存款貸預(yù)收賬款
2019-08-09 19:40:57

首先,你可以考慮在預(yù)收的款到賬時,將相應(yīng)的股東撤股款項一并結(jié)算。這樣可以保證顧客和股東的公平性,同時也能夠解決賬上預(yù)收的款不及時結(jié)束的問題。另外,你也可以考慮在預(yù)收款到賬時,將這部分款項先暫存,等股東撤股款項到賬時再進行結(jié)算,這樣也能夠保證公平性。
2023-03-27 09:46:39

你好,這個其實就是優(yōu)惠的那部分你們計入銷售費用就行
2021-12-27 20:44:02
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