
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費用,貸銀行存款就可以了呢
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。我11月初支付時,借:應(yīng)付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000我11月底收到發(fā)票185000元摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67老師幫我看看這樣做行不
答: 你好,同學 你這樣的分錄是正確的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
14年底來發(fā)票結(jié)算進管理費用,掛應(yīng)付賬款,15年初支付款項,又再次進費用,兩筆分錄分別是 借 管理費用 100 貸 應(yīng)付賬款 100,借 管理費用 100 貸 銀行存款 100, 今年才發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整
答: 直接調(diào)的,借 管理費用 -100 借應(yīng)付賬款 100,結(jié)果核銷的時候核銷不了,是不是做錯了


紅蘋果1 追問
2022-01-04 09:27
紅蘋果1 追問
2022-01-04 09:28
喬喬老師 解答
2022-01-04 09:51
紅蘋果1 追問
2022-01-04 10:14
喬喬老師 解答
2022-01-04 10:15
紅蘋果1 追問
2022-01-04 10:25
喬喬老師 解答
2022-01-04 11:21