
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費用,貸銀行存款就可以了呢
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。我11月初支付時,借:應付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000我11月底收到發(fā)票185000元摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67老師幫我看看這樣做行不
答: 你好,同學 你這樣的分錄是正確的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
14年底來發(fā)票結算進管理費用,掛應付賬款,15年初支付款項,又再次進費用,兩筆分錄分別是 借 管理費用 100 貸 應付賬款 100,借 管理費用 100 貸 銀行存款 100, 今年才發(fā)現(xiàn)怎么調整
答: 直接調的,借 管理費用 -100 借應付賬款 100,結果核銷的時候核銷不了,是不是做錯了


方老師 解答
2017-04-06 21:28