
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
老師 有一筆授權(quán)費(fèi),前幾個(gè)月都計(jì)提了,當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
答: 你好 把前面計(jì)提的沖掉 按發(fā)票做賬就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
14年底來發(fā)票結(jié)算進(jìn)管理費(fèi)用,掛應(yīng)付賬款,15年初支付款項(xiàng),又再次進(jìn)費(fèi)用,兩筆分錄分別是 借 管理費(fèi)用 100 貸 應(yīng)付賬款 100,借 管理費(fèi)用 100 貸 銀行存款 100, 今年才發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整
答: 直接調(diào)的,借 管理費(fèi)用 -100 借應(yīng)付賬款 100,結(jié)果核銷的時(shí)候核銷不了,是不是做錯(cuò)了


方老師 解答
2017-04-06 21:28