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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-04 10:02

你好,是銷項稅額大于進項稅額,需要做結轉增值稅分錄的意思? 

。 追問

2022-01-04 10:03

是的老師 就是銷項稅額大于進項

鄒老師 解答

2022-01-04 10:06

你好,銷項稅額大于進項,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅

。 追問

2022-01-04 10:11

老師直接做借:應交稅金 銷項稅額 貸應交稅金 進項稅額  應交稅金 未交增值稅,這種可以嗎 ?沒有轉出未交增值稅那一步

鄒老師 解答

2022-01-04 10:12

你好,不可以,不可以省略相應步驟的 

。 追問

2022-01-04 10:19

那老師繳納稅金的時候分錄怎么做呢,有進項稅額加計抵減

鄒老師 解答

2022-01-04 10:22

你好,繳納稅金的時候分錄是
借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

。 追問

2022-01-04 10:26

就是進項稅額能按照10%進項稅額加計抵減,分錄借:應交稅金-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益,這種可以嗎

鄒老師 解答

2022-01-04 10:29

你好,進項稅額加計抵減,不是這樣做分錄 

追問

2022-01-04 10:30

老師,請問怎樣做呢

鄒老師 解答

2022-01-04 10:33

你好,進項稅額加計抵減,分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:其他收益 

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相關問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
同學你好 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 2 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2022-03-01 12:06:07
你好,是銷項稅額大于進項稅額,需要做結轉增值稅分錄的意思??
2022-01-04 10:02:10
同學你好 下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是——A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )
2022-01-11 15:06:29
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