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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-05 11:03

同學你好
借,原材料等
借,應交稅費一待認證進項
貸,應付賬款等
退貨
借,原材料等,負數(shù)
借,應交稅費一待認證進項,負數(shù)
貸,應付賬款等,負數(shù)

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:08

要是抵扣了呢

立紅老師 解答

2022-01-05 11:09

要是抵扣了呢——將待抵扣進項換為進項稅額;

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:12

用不用做稅金轉出

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:13

收到的紅字發(fā)票怎么做帳

立紅老師 解答

2022-01-05 11:14

同學你好,賬上是沖減進項稅額;申報時填入進項轉出;

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:23

老師你給我做下分錄把

立紅老師 解答

2022-01-05 11:25

老師你給我做下分錄把——就是上面的分錄的呢;將待認證進項換成應交稅費一應增一進項就可以;

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同學你好 借,原材料等 借,應交稅費一待認證進項 貸,應付賬款等 退貨 借,原材料等,負數(shù) 借,應交稅費一待認證進項,負數(shù) 貸,應付賬款等,負數(shù)
2022-01-05 11:03:03
做當時銷售分錄的紅字分錄,重新開的藍字發(fā)票再做一個銷售的分錄就可以
2017-12-13 17:11:46
收到紅字發(fā)票,作為進項稅額轉出處理 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 正數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
2017-08-21 16:09:43
借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2016-09-07 10:44:39
如果產(chǎn)品沒有銷售出去,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-08-31 15:19:50
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