
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度其他應(yīng)付款是調(diào)當(dāng)期還是以前年度損益
答: 你好,其他應(yīng)收款直接調(diào)整到當(dāng)月就可以的,不影響1000年度的利潤。
老師,去年多計提了20萬的管理費用,當(dāng)時分錄是:借:管理費用20萬,貸:其他應(yīng)付款20萬。導(dǎo)致去年的利潤是負(fù)的,今年匯算清繳要沖回補稅,怎么做會計分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目?
答: 你好 借:管理費用 負(fù) 20 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)20 在匯算時調(diào)增,匯算清繳結(jié)束前,不需要用以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問之前的會計把員工承擔(dān)的社保部分全部掛在了其他應(yīng)付款-社保(個人)的借方,但一直沒有貸方數(shù),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問我應(yīng)該要怎樣才能沖掉這筆掛數(shù),謝謝
答: 你好,貸方數(shù)應(yīng)是在發(fā)放工資時扣社保形成的 借,應(yīng)付職工薪酬——工資 貸,其他應(yīng)付款——社保 貸,銀行存款


鴻鴻 追問
2022-01-05 11:56
郭老師 解答
2022-01-05 11:58
鴻鴻 追問
2022-01-05 12:35
郭老師 解答
2022-01-05 12:40
鴻鴻 追問
2022-01-05 12:59
郭老師 解答
2022-01-05 13:02
鴻鴻 追問
2022-01-05 14:03
郭老師 解答
2022-01-05 14:05