
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度其他應(yīng)付款是調(diào)當(dāng)期還是以前年度損益
答: 你好,其他應(yīng)收款直接調(diào)整到當(dāng)月就可以的,不影響1000年度的利潤。
請問之前的會(huì)計(jì)把員工承擔(dān)的社保部分全部掛在了其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)的借方,但一直沒有貸方數(shù),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問我應(yīng)該要怎樣才能沖掉這筆掛數(shù),謝謝
答: 你好,貸方數(shù)應(yīng)是在發(fā)放工資時(shí)扣社保形成的 借,應(yīng)付職工薪酬——工資 貸,其他應(yīng)付款——社保 貸,銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,17年匯算清繳調(diào)增金額3517.17,當(dāng)年賬面虧損121681.88,調(diào)增后稅務(wù)虧損是118164.71。賬面當(dāng)時(shí)沒有做任何分錄。19年第一季度我做以為是我費(fèi)用申報(bào)錯(cuò)了調(diào)整了個(gè)分錄,借:其他應(yīng)付款貸利潤分配,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,費(fèi)用付款為代付的其他應(yīng)付款。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我調(diào)理錯(cuò)了需要在怎么調(diào)整一下,請老師指導(dǎo)一下謝謝
答: 調(diào)整分錄錯(cuò)誤,直接按原來調(diào)整的分錄做相反的分錄即可


鴻鴻 追問
2022-01-05 11:56
郭老師 解答
2022-01-05 11:58
鴻鴻 追問
2022-01-05 12:35
郭老師 解答
2022-01-05 12:40
鴻鴻 追問
2022-01-05 12:59
郭老師 解答
2022-01-05 13:02
鴻鴻 追問
2022-01-05 14:03
郭老師 解答
2022-01-05 14:05