
老師??以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 老師,我是小企業(yè)會計準則,不用損益科目呢
答: 您好,這個是調(diào)整期初的業(yè)務(wù),不影響當期損益
老師!您好!我問一下年前的成本費用暫估的,年后領(lǐng)導(dǎo)拿來的有超出暫估的數(shù)的,有的來的票比暫估的少,我第一次經(jīng)歷這個暫估,不是很明白,原先的會計年前費用和工資暫估是借:管理費用-職工薪酬暫估100000,借:管理費用-費用暫估200000,貸:其他應(yīng)付款-***200000,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資100000,可是費用和工資實際都沒發(fā)這么多,我過了年之后這個賬怎么記?直接紅沖可以嗎?我們是小企業(yè)會計準則,還用結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎?麻煩老師給我講講!還有營業(yè)成本,年前暫估的140萬,其實應(yīng)該150萬,過了年怎么調(diào)整記賬?
答: 同學(xué)你好 把暫估的紅沖了然后按照收到的發(fā)票金額來做就行了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,在年度匯算時發(fā)現(xiàn)上年度發(fā)工資時的會計分錄寫錯了,把應(yīng)付職工薪酬寫成了管理費用和成本,現(xiàn)在該怎么調(diào)整,會計分錄該怎么做,公司適用小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請老師幫忙解答,謝謝
答: 你好! 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配…未分配利潤


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2022-02-15 09:31
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2022-02-15 09:31
樸老師 解答
2022-02-15 09:36
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2022-02-15 09:54
樸老師 解答
2022-02-15 10:03