亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-06 11:09

同學你好
借,銀行存款,正數(shù)
借,原材料,負數(shù)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù)
在申報時做進項轉(zhuǎn)出申報

zhihuiziz 追問

2022-01-06 13:28

老師這個原材料我在當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在把貨退了,還有把成本給紅沖嗎?

立紅老師 解答

2022-01-06 13:39

同學你好
還有把成本給紅沖嗎?——是的;

zhihuiziz 追問

2022-01-06 13:55

啊,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么紅沖分錄呢?都隔年了?

立紅老師 解答

2022-01-06 13:58

同學你好,如果12月已經(jīng)結(jié)賬了
借,庫存商品
貸,以前年度損益調(diào)整


借,以年度損益調(diào)整
貸,利潤分配一未分配利潤 ;

zhihuiziz 追問

2022-01-06 14:33

好的謝謝,金額小可不可不沖成本呢?

立紅老師 解答

2022-01-06 14:34

同學你好,如果比較小可以不沖;

zhihuiziz 追問

2022-01-06 14:51

總共就20000元

立紅老師 解答

2022-01-06 14:56

同學你好,這個金額應(yīng)是需要沖成本的

zhihuiziz 追問

2022-01-06 15:13

老師沖成本的分錄,借:庫存商品   貸以前年度損益調(diào)整,這樣我有點搞不懂了,材料都退給供應(yīng)商了,怎么庫存商品多了呢?

立紅老師 解答

2022-01-06 15:16

同學你好,
購入時
借,原材料或庫存商品
貸,銀行存款
銷售
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,原材或庫存商品等
退回
借,原材料或庫存商品,負數(shù)
借,銀行存款,正數(shù)
沖成本
借,原材料或庫存商品
貸,以前年度損益調(diào)整

zhihuiziz 追問

2022-01-06 15:38

老師非常感謝你,很仔細也很有耐心,我剛剛?cè)プ龇咒?,發(fā)現(xiàn)我們公司用的是小企業(yè)準側(cè),咩有以前年度損益調(diào)整這個科目?怎么辦?

立紅老師 解答

2022-01-06 15:44

同學你好,直接計入利潤分配一未分配利潤 就可以;

借,原材料或庫存商品
貸,利潤分配一未分配利潤 ;

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好 借,銀行存款,正數(shù) 借,原材料,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 在申報時做進項轉(zhuǎn)出申報
2022-01-06 11:09:15
紅字發(fā)票是根據(jù)紅字發(fā)票入賬,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果對方?jīng)]有給你開紅票,你暫時賬面就沒辦法入賬,就還是按你賬面的數(shù)據(jù)進行申報。
2018-12-26 14:53:56
12月份要根據(jù)對方開的紅字發(fā)票才能做進項轉(zhuǎn)出 如果12月份銷售方無法開出紅字發(fā)票 你不需要做賬務(wù)處理 申報跟賬務(wù)處理都是收到紅字發(fā)票后
2018-12-27 13:54:17
這個你開紅字信息表開1萬負數(shù)就可以,發(fā)給對方開紅字發(fā)票,
2021-03-03 15:28:55
同學你好 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一待認證進項 貸,應(yīng)付賬款等 退貨 借,原材料等,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一待認證進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù)
2022-01-05 11:03:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...