
老師我們3月份購進一批材料,12月份退貨退款,我們開了紅字信息表給發(fā)貨方,12月我的紅字信息表的會計賬務(wù)分錄怎么寫月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 同學你好 借,銀行存款,正數(shù) 借,原材料,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 在申報時做進項轉(zhuǎn)出申報
公司作為購買方,10月取得的進項發(fā)票已經(jīng)認證了。12月份由于退貨,所以昨天我填寫上傳了紅字信息表,故申報12月份的增值稅時,要依據(jù)~我填寫的紅字信息表做進項轉(zhuǎn)出,對吧?但是銷售方無法在12月開出紅字發(fā)票給到我司先問一下,12月份如何做會計分錄?
答: 紅字發(fā)票是根據(jù)紅字發(fā)票入賬,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果對方?jīng)]有給你開紅票,你暫時賬面就沒辦法入賬,就還是按你賬面的數(shù)據(jù)進行申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是購買方,1月份,購進貨物3萬的材料,現(xiàn)需退回銷售方1萬的材料,3萬開在一張發(fā)票上并且認證,我們退回做紅字信息表?那怎么辦?
答: 這個你開紅字信息表開1萬負數(shù)就可以,發(fā)給對方開紅字發(fā)票,


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2022-01-06 13:28
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