
公司作為購(gòu)買(mǎi)方,10月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。12月份由于退貨,所以昨天我填寫(xiě)上傳了紅字信息表,故申報(bào)12月份的增值稅時(shí),要依據(jù)~我填寫(xiě)的紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)吧?但是銷售方無(wú)法在12月開(kāi)出紅字發(fā)票給到我司先問(wèn)一下,12月份如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 紅字發(fā)票是根據(jù)紅字發(fā)票入賬,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)紅票,你暫時(shí)賬面就沒(méi)辦法入賬,就還是按你賬面的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。
公司作為購(gòu)買(mǎi)方,10月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。12月份由于退貨,所以昨天我填寫(xiě)上傳了紅字信息表,故申報(bào)12月份的增值稅時(shí),要依據(jù)~我填寫(xiě)的紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)吧?但是銷售方無(wú)法在12月開(kāi)出紅字發(fā)票給到我司先問(wèn)一下,12月份如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 12月份要根據(jù)對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票才能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果12月份銷售方無(wú)法開(kāi)出紅字發(fā)票 你不需要做賬務(wù)處理 申報(bào)跟賬務(wù)處理都是收到紅字發(fā)票后
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們3月份購(gòu)進(jìn)一批材料,12月份退貨退款,我們開(kāi)了紅字信息表給發(fā)貨方,12月我的紅字信息表的會(huì)計(jì)賬務(wù)分錄怎么寫(xiě)月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 同學(xué)你好 借,銀行存款,正數(shù) 借,原材料,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 在申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)

