
老師,請問去年多入賬的應付賬款,今年還未付,調整分錄怎么做呢? 去年做的分錄是 借:工程施工-機械費,貸:應付賬款,然后結轉成本是 借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工-機械費
答: 你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營業(yè)務成本 跨年了 用以前年度損益調整或者 利潤分配來沖掉; 看你是用什么準則??
請老師看一下年末暫估時:借:工程施工-機械使用費10萬???貸:應付賬款 10萬結轉成本借:主營業(yè)務成本10萬貸:工程施工-機械使用費10次年收取到發(fā)票為12萬1.借:工程施工-機械使用費10萬(紅字)???貸:應付賬款 10萬(紅字)2.?借:工程施工-機械使用費12萬???貸:應付賬款 12萬3.這里差異的2萬怎么辦呢?如果收回來的發(fā)票為8萬又怎么入賬的啊
答: 你好 那能實際發(fā)生的金額 是12萬還是10萬 ?? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下老師:年末暫估時:借:工程施工-機械使用費10萬???貸:應付賬款 10萬結轉成本借:主營業(yè)務成本10萬貸:工程施工-機械使用費10次年收取到發(fā)票為12萬1.借:工程施工-機械使用費10萬(紅字)???貸:應付賬款 10萬(紅字)2.?借:工程施工-機械使用費12萬???貸:應付賬款 12萬3.這里差異的2萬怎么辦呢?如果收回來的發(fā)票為8萬又怎么入賬的啊
答: 你好,借:主營業(yè)務成本10萬 貸:工程施工-機械使用費10 這筆也要紅沖,然后重新按發(fā)票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程


小時光 追問
2022-01-07 11:27
meizi老師 解答
2022-01-07 11:31
小時光 追問
2022-01-07 11:31
小時光 追問
2022-01-07 11:32
meizi老師 解答
2022-01-07 11:36
小時光 追問
2022-01-07 11:37
meizi老師 解答
2022-01-07 11:42