沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問(wèn)
你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答
請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)殖公司采購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料,生產(chǎn)成本全部計(jì)入消 問(wèn)
您好,如果一次性入賬,全都計(jì)入到生產(chǎn)成本就可以 答
老師,此綜合題第一問(wèn),購(gòu)進(jìn)需要安裝的生產(chǎn)線為什么 問(wèn)
工程物資是建筑業(yè)工程行業(yè)用的,安裝機(jī)器用的計(jì)入固定資產(chǎn)成本,所以計(jì)入在建工程 答
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬借:應(yīng)收賬款 9847 問(wèn)
你好,你這個(gè)憑證可以跟上個(gè)月的憑證一模一樣,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師,選項(xiàng)D,認(rèn)股權(quán)證期限長(zhǎng),有效期內(nèi)支付股利,不能用 問(wèn)
同學(xué)您好,認(rèn)股權(quán)證是賦予持有人在特定時(shí)間內(nèi)以約定價(jià)格購(gòu)買公司股票的權(quán)利。不會(huì)涉及轉(zhuǎn)股的問(wèn)題。 答

社保計(jì)提時(shí) 是 管理費(fèi)用-社保 還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)-社保
答: 單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
給人代賬,社保費(fèi)用是直接計(jì)入管理費(fèi)用還是要分個(gè)人部分繳納和公司部分繳納?這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好 ; 單位部分 計(jì)入管理費(fèi)用; 個(gè)人部分走 其他應(yīng)收款。 借管理費(fèi)用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保費(fèi)用全由單位承擔(dān),那賬務(wù)上如何處理單位承擔(dān)的個(gè)人部分,是直接記管理費(fèi)用 還是怎么處理,比如員工3000元/月,社??傤~1000元,公司承擔(dān)800.個(gè)人200,但公司全額負(fù)擔(dān)了社保的1000元,分錄老師錄入一下吧
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資3000/社保800/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-3000 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款200(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 銀行存款2800 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金800(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款200(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款1000

