請問老師,對于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進 問
你好,這個不可以約莫,需要根據(jù)實際發(fā)生的工資 答
老師,請問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時申報個稅,預(yù)交的時候,工資很高的員工和工 問
要看累計的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

借 應(yīng)付職工薪酬 5000 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
答: 對的
老師,請教個問題:把以前年度工資調(diào)出來:借:應(yīng)付職工薪酬貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤。這樣的話,怎么平了:應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好,那您做這個分錄的目的或意義是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個稅 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎
答: 你好,是之前少計提了工資?
借:應(yīng)付職工薪酬貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配--未分配利潤沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,這個分錄要怎么做
借:以前年度調(diào)整損益貸:應(yīng)付職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度調(diào)整損益請問老師,我這個分錄對嗎?
那你說分錄怎么寫?借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整—調(diào)2020年以前的帳借:以前年度損益整—……貸:應(yīng)付職工薪酬—工資是這樣?
補提2017年工資費用,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬, 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益。分錄這樣寫,對嗎?
沖銷去年度多計提工資,如下侵分錄是否正確,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤


不過不罷休 追問
2022-01-08 11:42
不過不罷休 追問
2022-01-08 11:45
郭老師 解答
2022-01-08 11:55
不過不罷休 追問
2022-01-08 12:01
郭老師 解答
2022-01-08 12:04